N° |
Tipo de norma |
Denominación norma |
Proveedor |
Número norma |
Fecha |
Breve descripción del objeto del acto |
Monto |
Tiene efectos generales |
Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
1 |
Decreto |
Decreto de Pago |
PERSONAL SALA CUNA JUNJI |
42 |
06-03-2014 |
REMUNERACIONES SALA CUNA JUNJI ENERO |
$ 168.000 |
no |
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2 |
Decreto |
Decreto de Pago |
PERSONAL SALA CUNA JUNJI |
43 |
06-03-2014 |
PAGO SUELDOS, ASIGNACIONES Y COTIZACIONES MES DE FEBRERO |
$ 971.941 |
no |
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3 |
Decreto |
Decreto de Pago |
CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ |
44 |
11-03-2014 |
GASTOS MENORES CAJA CHICA MES DE MARZO |
$ 147.035 |
no |
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4 |
Decreto |
Decreto de Pago |
CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ |
45 |
11-03-2014 |
PAGO VIÁTICOS POR COMETIDO FUNCIONAL MES MARZO |
$ 270.390 |
no |
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5 |
Decreto |
Decreto de Pago |
FRONTEL S.A. |
46 |
11-03-2014 |
CONSUMO ENERGÍA EX LICEO FRAY JUAN MATUD |
$ 295.137 |
no |
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6 |
Decreto |
Decreto de Pago |
ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL BIO BIO SUR |
47 |
11-03-2015 |
AVISO CONTRIBUCIONES DE RIEGO 2da. CUOTA 2013/2014 |
$ 86.565 |
no |
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7 |
Decreto |
Decreto de Pago |
COMITÉ AGUA POTABLE RURAL LONGOPANGUE |
48 |
11-03-2014 |
CONSUMO AGUA POTABLE ENERO FEBRERO ESCUELA LONCOPANGUE |
$ 89.845 |
no |
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8 |
Decreto |
Decreto de Pago |
COMITÉ AGUA POTABLE RURAL RUCALHUE |
49 |
11-03-2014 |
CONSUMO AGUA POTABLE ENERO FEBRERO ESCUELA RUCALHUE |
$ 23.500 |
no |
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9 |
Decreto |
Decreto de Pago |
SEGUNDO ROBERTO GANGAS VIDAL |
50 |
11-03-2014 |
MANTENCIÓN BUS ESCOLAR PATENTE BHCK-31 Y MINIBUS P.BVRH-18 |
$ 300.677 |
no |
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10 |
Decreto |
Decreto de Pago |
SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
51 |
11-03-2014 |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RED DE INTRANET ESCUELAS COMUNA |
$ 5.000.000 |
no |
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11 |
Decreto |
Decreto de Pago |
FRONTEL S.A. |
52 |
11-03-2014 |
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS DE LA COMUNA |
$ 730.700 |
no |
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12 |
Decreto |
Decreto de Pago |
FRONTEL S.A. |
53 |
11-03-2014 |
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SALA CUNA JUNJI |
$ 15.934 |
no |
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13 |
Decreto |
Decreto de Pago |
SURTI VENTAS NLTDA. |
54 |
11-03-2014 |
MATERIALES DE ASEO ESC.DAÑICALQUI, BELLAVISTA, LONCOPANGUE, LIVS |
$ 82.139 |
no |
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14 |
Decreto |
Decreto de Pago |
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA. |
55 |
11-03-2014 |
COMPRA MATERIALES DE ASEO ESC.CERRO EL PADRE Y EX LICEO FJM |
$ 499.631 |
no |
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15 |
Decreto |
Decreto de Pago |
HUGO ALBERTO AGUILERA ESCOBAR |
56 |
13-03-2014 |
COMPRA FORMULARIOS VARIOS PARA USO EN OFICINA DAEM |
$ 235.445 |
no |
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16 |
Decreto |
Decreto de Pago |
SERVICIOS AUTOMOTRICES Y FORESTALES DIMON LTDA. |
57 |
14-03-2014 |
COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DAEM |
$ 143.000 |
no |
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17 |
Decreto |
Decreto de Pago |
SEGUNDO ROBERTO GANGAS VIDAL |
58 |
14-03-2014 |
MANTENCIÓN BUS ESCOLAR PATENTE BHCK-31 Y MINIBUS P.BVRH-18 |
$ 1.301.546 |
no |
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18 |
Decreto |
Decreto de Pago |
EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANÓNIMA PERIODISTICA |
59 |
14-03-2014 |
PUBLICACIÓN LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DOCENTES 2014 |
$ 80.459 |
no |
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19 |
Decreto |
Decreto de Pago |
COMERCIAL CENTER LTDA. |
60 |
14-03-2014 |
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA RUCALHUE, PME SEP |
$ 188.522 |
no |
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20 |
Decreto |
Decreto de Pago |
JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. |
61 |
14-03-2014 |
COMPRA 12 VASOS CON LUPA DOBLE, 5 TORSOS HUMANOS ESC. RUCALHUE |
$ 369.124 |
no |
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21 |
Decreto |
Decreto de Pago |
JUAN IGNACIO ESCOBAR PACHECO |
62 |
14-03-2014 |
COMPRA 10 MTS.ARPILLERA, 5 MTS.OZNOBURGO ESC. RUCALHUE |
$ 49.850 |
no |
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22 |
Decreto |
Decreto de Pago |
COMERCIAL TERMOLAM LTDA. |
63 |
14-03-2014 |
COMPRA 2 GUILLOTINAS FELLOWES 30 HOJAS, ESC. RUCALHUE |
$ 148.725 |
no |
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23 |
Decreto |
Decreto de Pago |
DIMACOFI S.A. |
64 |
14-03-2014 |
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH, ESC. DAÑICALQUI |
$ 985.751 |
no |
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24 |
Decreto |
Decreto de Pago |
ESPEX SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SpA. |
65 |
14-03-2014 |
COMPRA 12 AUDÍFONOS C/MICRÓFONO Y DISCO DURO. ESC.LONCOPANGUE |
$ 140.595 |
no |
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25 |
Decreto |
Decreto de Pago |
AMÉRICA EXPORT LTDA. |
66 |
14-03-2014 |
COMPRA MINICOMPONENTE SAMSUNG MX-F830 ESC. DAÑICALQUI |
$ 210.468 |
no |
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26 |
Decreto |
Decreto de Pago |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. |
67 |
14-03-2014 |
2 PACK CABLES VGA 15 MTS PARA INSTALACIÓN DATAS LICEO IVSQ |
$ 145.899 |
no |
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27 |
Decreto |
Decreto de Pago |
AMINORTE S.A. |
68 |
14-03-2014 |
COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. RUCALHUE Y DAÑICALQUI |
$ 193.916 |
no |
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28 |
Decreto |
Decreto de Pago |
PEDRO WENCESLAO NEIRA ORTIZ |
69 |
14-03-2014 |
COMPRA 2 ESTANTES PARA LIBROS ESC. CERRO EL PADRE-DAÑICALQUI |
$ 215.882 |
no |
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29 |
Decreto |
Decreto de Pago |
SEIGARD CHILE S.A. |
70 |
14-03-2014 |
COMPRA 5 ESQUELETOS ARMABLES Y 3 GLOBO TERRÁQUEOS ESC.RUCALHUE |
$ 301.717 |
no |
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30 |
Decreto |
Decreto de Pago |
TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. |
71 |
14-03-2014 |
COMPRA NOTEBOOK, IMPRESORA, TONER Y SOFTWARE E. DAÑICALQUI |
$ 466.932 |
no |
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31 |
Decreto |
Decreto de Pago |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
72 |
14-03-2014 |
MAT. LIBRERÍA ESCUELAS LONCOPANGUE, BELLAVISTA, CAMPAMENTO, LICEO |
$ 1.450.027 |
no |
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32 |
Decreto |
Decreto de Pago |
ESSBIO S.A. |
73 |
18-03-2014 |
CONSUMO AGUA POTABLE INTERNADO LICEO INSTITUTO VALLE DE SOL |
$ 505.810 |
no |
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33 |
Decreto |
Decreto de Pago |
JESSICA PAMELA OBREQUE SÁNCHEZ |
74 |
18-03-2014 |
PAGO VIÁTICOS POR COMETIDO FUNCIONAL CIUDAD LOS ANGELES |
$ 30.980 |
no |
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34 |
Decreto |
Decreto de Pago |
HYUNDAI VEHÍCULOS COMERCIALES CHILE S.A. |
75 |
18-03-2014 |
COMPRA BUS HYUNDAI COUNTY 29 PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES |
$ 35.041.264 |
no |
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35 |
Decreto |
Decreto de Pago |
VERÓNICA DEL CARMEN CÁRDENAS SEPÚLVEDA |
76 |
19-03-2014 |
COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA. RUCALHUE |
$ 1.189.822 |
no |
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36 |
Decreto |
Decreto de Pago |
I.MUNICIPALIDAD DE QUILACO |
77 |
19-03-2014 |
PAGO CIRCULACIÓN AÑO 2014 VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DAEM |
$ 318.351 |
no |
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37 |
Decreto |
Decreto de Pago |
ESSBIO S.A. |
78 |
20-03-2014 |
CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA JUNJI |
$ 24.670 |
no |
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38 |
Decreto |
Decreto de Pago |
NORMA HEREDIA DIAZ |
79 |
24-03-2014 |
COMPRA 2 GUITARRAS MESKO Y 5 ENCUERDADOS ESC.RUCALHUE |
$ 122.800 |
no |
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39 |
Decreto |
Decreto de Pago |
COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA RURAL S.A. |
80 |
25-03-2014 |
CONSUMO TELEFONÍA FIJA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA |
$ 113.455 |
no |
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40 |
Decreto |
Decreto de Pago |
LUIS FERNANDO BURBOA QUEZADA |
81 |
27-03-2014 |
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA RICOH DAEM |
$ 122.570 |
no |
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41 |
Decreto |
Decreto de Pago |
JOVINO ROJAS DIAZ |
82 |
27-03-2014 |
COMPRA PANDERETA 40X1,80 CIERRE PERIMETRAL ESC.RUCALHUE |
$ 1.368.500 |
no |
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42 |
Decreto |
Decreto de Pago |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
83 |
27-03-2014 |
MATERIALES DE LIBRERÍA ESCUELA G-1083 CERRO EL PADRE-SEP |
$ 313.515 |
no |
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43 |
Decreto |
Decreto de Pago |
PERSONAL SALA CUNA JUNJI |
84 |
31-03-2014 |
PAGO SUELDOS, ASIGNACIONES Y COTIZACIONES MES DE MARZO |
$ 971.941 |
no |
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44 |
Decreto |
Decreto de Pago |
IVÁN RAMIREZ HIDALGO - CAJA LA ARAUCANA |
85 |
31-04-2014 |
PROTOCOLO TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL DOCENTE |
$ 16.094.365 |
no |
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45 |
Decreto |
Decreto de Pago |
SERGIO IVAN HERMOSILLA JARA |
86 |
31-04-2014 |
PROTOCOLO TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL DOCENTE |
$ 13.819.680 |
no |
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46 |
Decreto |
Decreto de Pago |
PERSONAL SERVICIO TRASPASADO DE EDUCACIÓN |
87 |
31-03-2014 |
REMUNERACIONES PERSONAL SISTEMA EDUCACIÓN MARZO |
$ 45.049.073 |
no |
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47 |
Decreto |
Decreto de Pago |
INSTITUCIONES ACREEDORAS DE LEYES SOCIALES |
88 |
31-03-2014 |
PAGO LEYES SOCIALES, IMPUESTOS, RETENCIONES MES MARZO |
$ 18.107.678 |
no |
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48 |
Decreto |
Decreto de Pago |
LUIS SOTO MANQUIEL |
89 |
31-03-2014 |
INDEMNIZACIÓN FINIQUITO CONTRATO DE TRABAJO |
$ 3.203.931 |
no |
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49 |
Decreto |
Decreto de Pago |
ADA ALICIA MARTINEZ SOTO |
90 |
31-03-2014 |
INDEMNIZACIÓN FINIQUITO CONTRATO DE TRABAJO |
$ 1.445.877 |
no |
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